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    用友T3已经使用的会计科目设置辅助核算

    发布时间:2025-5-27  

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    T3已经使用的会计科目要设置辅助核算:
    当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后,由于精细核算的需求,要启用辅助核算。
    例:“其它应收款”科目期初余额100元,本期借方发生200元,凭证已经记账。
    因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。公司老板就想知道,哪个员工有多少差旅费没有归还。
    那么,这时就要把“其它应收款”科目设置为“个人往来”的。


    或者设成“客户往来”、“供应商往来”、“项目核算”、“部门核算其他的辅助如何设置?

    处理步骤:
    1.反记账,取消凭证审核和出纳签字;
    2.进入总账期初余额中,把“其它应收款”的期初数100清空
    3.在会计科目中,把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算(会提示:“此科目已使用,修改辅助核算可能会造成数据错误!是否继续?”,点击“确定”按钮);
    4.期初余额界面,“其它应收款”科目显示为蓝色,
    双击“其它应收款”的期初数,弹出个人往来期初录入界面。假定期初100元,分别应收员工张三40元,李四60元。

    则“其它应收款”的期初余额录入如图2-5所示。在“个人往来期初”录入界面,点击“退出”按钮,则期初余额录入界面“其它应收款”显示为100元。



    5.在填制凭证中,找到有“其它应收款”科目的凭证,选中“其它应收款”分录,双击凭证右下角的 ,录入辅助信息。

    6.重新对凭证审核、出纳签字,记账。


    注 意:

    上述的操作步骤,看似简单,但一旦操作不当,容易造成数据数据(对账不平)。
    下面就把误操作给大家展示出来,在以后的操作过程中应避免。


    不正确的步骤及现象:
    1.反记账,取消凭证审核和出纳签字;
    2.在会计科目中,把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算;
    (此时的现象:在期初余额界面,“其它应收款”科目显示为蓝色,表示辅助核算的科目,辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的,所以“其它应收款”的期初余额100元无法删除。)
    3.双击“其它应收款”的期初数,弹出个人往来期初录入界面,录入张三40元;李四60元。
    (此时的现象:退出个人往来期初录入界面,则“其它应收款”期初余额为200元。但明细记录中显示的是100元,这样就造成了“总账和个人往来辅助账对账不平”。)



    引申年结问题:

    年度结转后,总账期初余额也会出现总账和辅助明细账对账不平的情况,可以参照上述的修改方法。
    例:年度结转后,总账和客户往来明细账对账不平是。
    错误报告中显示:应收账款科目总账250元,明细账200元。试算平衡,说明总账数据是正确的。很可能在年度结转过程中少结转了一行明细记录。


    修改步骤:
    1.到会计科目中,把“应收账款”的客户往来辅助核算取消;
    2.到总账期初余额界面,这时“应收账款”的期初数是可以修改的。修改为与明细记录合计一致(不管明细记录合计是否正确)。本例中修改为200元。
    3.再到会计科目中,把“应收账款”科目设置为客户往来辅助核算;
    4.再到总账期初余额中,双击“应收账款”得期初数,参照上年末应收账款的客户往来明细记录,在这里补加记录,或者修改记录金额。使“应收账款”科目期初余额为250元。(还要保证试算平衡)。
    注意:如果开始试算不平衡,明细记录合计数正确,总账数不正确。则修改步骤操作到第(3)步即可。


     

     

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