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    用友u8怎么让差额自动跳出 用友u8怎么设置缺省入账科目

    发布时间:2025-3-6  

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    用友U8存货核算什么情况下会自动产生出库调整单?

    1、首先 产生出库调整单 是因为 成本账上 出来了“数量为零 金额不为零”的存货。在 核算模块结账步骤 有“生成出库调整单”的勾选,如果过结账的时候勾选了,就会生成 出库调整单。

    2、其他出库:没有数量只有金额的月末出入库调整单是自动生成的;损毁或报废出库 填制其他出库单,后在存货核算中生成其他出库单 备注:用友U8的出入库,最终都通过存货核算模块生成记账凭证。

    3、第二种情况是仓库比较多的话,出库的时候出错库了也会有这种情况, 第三种情况在用友软件里,很多单据都会自动生成其他出入库单的,像调拨,盘点什么的,这样的话再手工做出入库单据就多出了。

    4、因为你发票都开了,肯定是要进行销售的吧,从税务的角度来考虑。当然也只是生成了出库单,并没直接出库,到要出库的时候再审核出库。


    用友U8记账时是否可以自动把差额金额倒挤到剩余某个科目?

    用友U8 中设置缺省入账科目需要执行以下步骤:登录U8系统,进入基础数据管理 会计科目设置 财务科目选项卡。 找到需要设置缺省入账科目的会计科目,双击进入财务科目窗口。

    比如:当借方输入了科目和金额,贷方也输入了相应科目后,金额不用输入,直接按等于号,贷方的金额就自动计算并显示。回答你现在的问题,如果你是说要把借方金额移到贷方那就按“空格键”。

    首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。

    会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

    年度结束时,我们需要建立一个新的年度账,并将上年的相关数据(如余额、档案等)结转到新的年度账中去。下面是我为大家带来的用友u8年结流程详细说明及操作流程,欢迎阅读。


    用友U8收款单审核之后制单不会自动弹出

    1、查看计算机名字是不是带“-”号。删除这个特殊符号。

    2、是一张单据还是全部?最好是去后台数据库查询下收款单,表中的凭证标识列是否为1。

    3、首先登录用友U8系统后,在业务导航上有个财务会记,点击,然后会弹出里面的选项,点击应付款管理,进入下一节。

    4、这种情况,大部分是选择时对应类别的发票选项没有勾选上。

    5、如果你审核后记账了当月就不行,凭证改成下月日期可以制单,或者取消记账当月可以继续制单。如果你是说已审核的凭证不能修改,那是肯定的,需要取消审核才能修改。


    用友U8软件操作常用小技巧

    1、然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;打开用友ERP-U8企业门户, 总账 设置 选项 账簿 凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;在财务会计 总账 打印凭证中进行设置即可。如何删除和作废凭证。

    2、在“系统管理”窗口中,选择“系统”菜单,在下拉列表中点击“设置备份计划”。在弹出的“备份计划设置”窗口中,点击“增加”。在弹出的“备份计划详细情况”窗口中。

    3、打开用友U8系统,选择财务会计模块,然后选择总账子模块,进入对账功能。 在对账功能中,选择需要对账的科目和期间,然后点击开始对账按钮。

    4、当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。

    5、首先,打开用友U8财务软件,在主界面中选择基础设置,然后选择结算方式。在结算方式设置中,企业可以根据自己的实际业务需求,设置不同的结算方式,如现金、银行转账、支票、汇票等。

    6、首先,反记账和反结账是在会计软件中常见的操作,主要用于更正错误或取消之前的记账或结账操作。在用友U8软件中,反记账和反结账的操作需要在总账模块中完成。


    如何在U8实现:输入出入库单后,自动产生应收应付往来帐?

    填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

    U8入库单应该是在库存模块录入吧,然后库存模块记账后在存货核算模块,对没有发票的采购入库单进行暂估处理,记账后生成凭证;如果是生产入库,肯定也是库存模块记账后,在存货核算里选择单据类型,记账后再生凭证的。

    双击桌面图标,打开用友软件登陆界面(如下图),输入操作员名称密码,单击登陆键,登录到用友软件操作界面。

    材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要查看单价是否正确,不正确的要修改单价。

    库存,发票复核后流转到应付。库存的核心单据是 出库单和入库单:采购入库单 销售出库单 产成品入库单 材料出库单 其他入库单 其他出库单,接收到 采购入库单 后审核。接收到(有时是参照生成的)销售出库单后审核。

    用友811入库单录入完成后点“保存”就生效,不需要审核流程。这和应收模块的操作不一样。

     

     

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